Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009.
 

thuongvo

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ongmat Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009. Xuất năm nào tính năm đó
 
Trích: Nguyên văn bởi thumper Xuất năm nào tính năm đó sao lại thế?giả sử cho thuê xe từ năm 2008, đến năm 2009 mới xuất hoá đơn thì ghi nhận vào năm 2009 hả?theo tui thì liên quan đến năm nào thì ghi doanh thu năm đó.
 

Bickford

New Member
Trích: Nguyên văn bởi phuongthu sao lại thế?
giả sử cho thuê xe từ năm 2008, đến năm 2009 mới xuất hoá đơn thì ghi nhận vào năm 2009 hả?
theo tui thì liên quan đến năm nào thì ghi doanh thu năm đó. Tùy theo chứng từ chứ.
Nếu trong hợp cùng không nói gì đến thuê theo tháng hay theo ngày thì doanh thu sẽ được tính khi nào xong việc.
Giống như hớt tóc, chẳng lẽ hớt được 1/2 cái đầu thì tính doanh thu một lần?
Nếu trong hợp cùng đơn vị tính là tháng thì hàng tháng phải xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu.
 

andoangian

New Member
Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Tùy theo chứng từ chứ.Nếu trong hợp cùng không nói gì đến thuê theo tháng hay theo ngày thì doanh thu sẽ được tính khi nào xong việc.Giống như hớt tóc, chẳng lẽ hớt được 1/2 cái đầu thì tính doanh thu một lần?Nếu trong hợp cùng đơn vị tính là tháng thì hàng tháng phải xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu. vậy có nghĩa nếu trong hợp cùng mà ghi thuê từ 01/01/08 đến 31/12/09 thì doanh thu sẽ được tính cho năm 09 khi nào dn xuất hoá đơn hả bác?
 

Fonzell

New Member
Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Tùy theo chứng từ chứ.Nếu trong hợp cùng không nói gì đến thuê theo tháng hay theo ngày thì doanh thu sẽ được tính khi nào xong việc.Giống như hớt tóc, chẳng lẽ hớt được 1/2 cái đầu thì tính doanh thu một lần?Nếu trong hợp cùng đơn vị tính là tháng thì hàng tháng phải xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu. Thế thuê 1000 năm họ để sau khi về giời xuất hoá đơn được bất bác?
 

Aibne

New Member
Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Tùy theo chứng từ chứ.Nếu trong hợp cùng không nói gì đến thuê theo tháng hay theo ngày thì doanh thu sẽ được tính khi nào xong việc.Giống như hớt tóc, chẳng lẽ hớt được 1/2 cái đầu thì tính doanh thu một lần?Nếu trong hợp cùng đơn vị tính là tháng thì hàng tháng phải xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu. Bác à, trên tác giả topíc có nói là xuất hoá đơn năm 2009 vậy thì tính doanh thu của trường hợp nàylà 2009 hay là 2008? nếu tính cho cả 2008 thì tính như thế nào? Cả nhà cho ý kiến?Chứ em thì chịu, em chỉ thấy có mỗi phương án là tính doanh thu năm 2009 là OK và dễ dàng nhất thôi.
 
Trích: Nguyên văn bởi ongmat Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009. Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Tùy theo chứng từ chứ.Nếu trong hợp cùng không nói gì đến thuê theo tháng hay theo ngày thì doanh thu sẽ được tính khi nào xong việc.Giống như hớt tóc, chẳng lẽ hớt được 1/2 cái đầu thì tính doanh thu một lần?Nếu trong hợp cùng đơn vị tính là tháng thì hàng tháng phải xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu. - Nếu xuất hóa đơn qua năm như thế sẽ xảy ra:1. Khai sai thuế GTGT của kỳ 11, 12 năm 2008, chưa tính 2009 xuất thời (gian) điểm nào.=> phạt tại điều 13 nghị định 98.2. Doanh thu sẽ tính vào 2008 của 2 tháng 11, 12. Nếu bất tính trước thì khi quyết toán họ sẽ lôi về và phạt luôn.
 

Marji

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ongmat Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009. Theo thuế thì ghi nhận doanh thu năm 2009, theo kế toán thì ghi nhận doanh thu cho cả năm 2008 và năm 2009.
 

gainhaque

New Member
Doanh thu này tính cho năm 2009 vì đến năm 2009 mới có hoá đơn xuất ra còn gì. Tức là thời (gian) điểm đó mới xác định thực vừa hoàn thành dịch vụ cho thuế.
 

barbie21_9

New Member
Theo ý em là cứ tính cho DT năm 2009, vì HĐ xuất năm 2009, nếu tính cho năm 2008, thì tính trên cơ sở nào ? HĐ hả..HĐ nhưng có nói là trả thành trong năm 2008 không? Tốt nhất là cứ tính cho năm 2009..
 

Ryton

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ketoannhaque Theo ý em là cứ tính cho DT năm 2009, vì HĐ xuất năm 2009, nếu tính cho năm 2008, thì tính trên cơ sở nào ? HĐ hả..HĐ nhưng có nói là trả thành trong năm 2008 không? Tốt nhất là cứ tính cho năm 2009.. Theo CMKT14, doanh thu dịch vụ được ghi nhận khi:(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;(b) Có tiềm năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;(c) Xác định được phần công chuyện đã trả thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để trả thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.Theo topic đưa ra thì trường hợp trên vừa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu cho năm 2008Theo nguyên tắc phù hợp thì doanh thu phải được ghi nhận cho năm 2008 nữa vì chi phí trích khấu hao vừa trích một phần cho năm 2008.
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Tùy theo chứng từ chứ.Nếu trong hợp cùng không nói gì đến thuê theo tháng hay theo ngày thì doanh thu sẽ được tính khi nào xong việc.Giống như hớt tóc, chẳng lẽ hớt được 1/2 cái đầu thì tính doanh thu một lần?Nếu trong hợp cùng đơn vị tính là tháng thì hàng tháng phải xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu. Còn tùy vào kỳ kế toán nữa anh, chẳng lẽ cái đầu lại hớt trong hai kỳ kế toán.
 

Beanon

New Member
Theo Thông tư 130/2008 chỉ dẫn thi hành luật thuế TNDN:*Thời điểm xác đinh doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định:-Đ/với hoạt động bán hàng là thời (gian) điểm chuyển giao quyển sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.-Đ/với cung ứng dịch vụ là thời (gian) điểm trả thành chuyện cung ứng dịch vụ cho người mua hay thời (gian) điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.-Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số trước bên thuê trả từng kỳ theo hợp cùng thuê. Trường hợp bên thuê trả trước thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả trước trước.Thông thường kế toán ghi nhận doanh thu là thời (gian) điểm chuyển giao quyền sở có hàng hoá, dịch vụ cho người mua, còn theo kê khai thuế ghi nhận doanh thu là thời (gian) điểm lập hoá đơn.
 

Gaven

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ongmat Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009. theo thuế thì doanh thu này tính vào năm 2009 và theo kế toán thì sẽ phân bổ cho 2008 và 2009 => chênh lệch tạm thời (gian) chịu thuế TNDN
 

rymeroz

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ongmat Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009. Bạn vẫn HT vào TK3387 DT chưa thực hiện, hàng tháng hay quý bạn KC DT của kỳ kế toán đó là được.
 

Kenjiro

New Member
Trích: Nguyên văn bởi stylehv78 Bạn vẫn HT vào TK3387 DT chưa thực hiện, hàng tháng hay quý bạn KC DT của kỳ kế toán đó là được. Thế hoạch toán vào 3387 một khoản bảng bao nhiêu hả bác Stylehv? Và cơ sở nào để hạch toán khoản đó khi mà bất có hợp cùng hay gì hết ngoài hoá đơn mà đến năm 2009 mới xuất.
 

nam_genius

New Member
Trích: Nguyên văn bởi huongrainbow Thế hoạch toán vào 3387 một khoản bảng bao nhiêu hả bác Stylehv? Và cơ sở nào để hạch toán khoản đó khi mà bất có hợp cùng hay gì hết ngoài hoá đơn mà đến năm 2009 mới xuất. Phải có hợp cùng thì qua năm 2009 mới xuất hóa đơn chứ, nếu bất có thì năm 2008 vừa xuất rồi, căn cứ vào hợp cùng kế toán ghi nhận khoản doanh thu vừa thực hiện năm 2008. Trường hợp này làm ra (tạo) ra khoản chênh lệch tạm thời (gian) giữa kế toán và thuế.
 

Cornell

New Member
Trích: Nguyên văn bởi stylehv78 Bạn vẫn HT vào TK3387 DT chưa thực hiện, hàng tháng hay quý bạn KC DT của kỳ kế toán đó là được. TK 3387: Hạch toán vào TK này số trước của khách hàng vừa trả trước cho một hay nhiều kỳ kế toán về thuê tài sản. -Nếu khách hàng vừa trả trước 1 phần về khoản doanh thu này thì làm vậy là được.-Nhưng nếu khách hàng chưa trả mà đợi đến thời (gian) điểm năm 2009 xuất hoá đơn thì mới trả trước thì sao hả bác.
 

Amott

New Member
Bạn phải nói xem khoản trước mà bạn xuất hóa đơn là bao nhiêu, nếu đó là một khoản trước không lớn lắm (vừa đủ để khi kiểm toán viên kiểm tra đánh giá là nhỏ) thì tính vào năm 2009 cũng bất sao, nếu đó là là một khoản tương đối có ảnh hưởng đến báo cáo năm thì bạn phải ước tính doanh thu đó trong năm 2008 để làm báo cáo năm. Doanh thu 2 tháng đó
 

giet_nguoi

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ongmat Công ty mình ký 01 hợp cùng cho thuê xe oto ( do thừa bất dùng đến nên cho thuê ).Hợp cùng ký ngày 01/11/2008. Nhưng đến tháng 02/2009 mình mới xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng ( mình vừa ghi rõ là cho thuê xe từ ngày 01/11/2008 đến ngày 28/02/2009) .Vậy thì doanh thu của liên hóa đơn này tính cho năm 2008 một phần và 2009 môt phần hay tính nguyên cho năm 2009. Thuế thu trước thì như thế nào em .
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
Y Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong doanh nghiệp tính thuế Luận văn Kinh tế 0
M Quản lý thuế thu nhập cá nhân theo cơ chế tự khai tự nộp trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Luận văn Kinh tế 0
S Các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế theo Pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 3 Luận văn Luật 0
V Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50 Luận văn Luật 0
S Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Thuế xuất nhập khẩu, Thuế nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam : Luận v Luận văn Luật 0
R Thuế thu nhập đối với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn Th Luận văn Luật 0
T [Free] Quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp ở Việt Nam Tài liệu chưa phân loại 0
N DN áp dụng theo Thông tư 130- 2008/TT-BTC khi tính thuế TNDN nhưng KTV vào là năm 2011 có Thông tư 1 Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
H Liên quan về quyết toán thuế cho công ty CP. Từ ngày ra QĐ15 đến nay thì các DN đều làm theo quyết đ Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
C Theo quy định tại Văn bản 499, thì khoản thuế TNDN được miễn giảm do ưu đãi đầu tư chuyển từ doanh n Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1

Các chủ đề có liên quan khác

Top