army_quan

New Member
Tháng 12/12 Mở LC , chuyển từ tk Việt sang tk đô 475.000.000, TK đo ghi có 28.000.USDĐến 22/1/09 chuyển trả cho CT Trung Quốc 28.000.USDNhưng kế toán Công ty em chót định khoản là 12/12 trả cho CT Trung Quốc: Nợ: 331:475.000.000Có: 112:475.000.000 các bạn giúp em xử lý nghề vụ này với !Em Thank các bạn nhìu !!!!!!
 
Nếu vừa lập BCTC 2008 rồi thì thôi, khỏi chỉnh 2008.
Sang 2009 chỉnh lại cho thuận tiện về sau :
1- Ghi đỏ bút toán sai năm ngóai: N331/C1121: 475.000.000
2- Ghi xanh chuyển trước mua đô : N1122/C1121: 475.000.000
3- Ký quỹ mở LC: N144/C1122: 475.000.000 (28.000$)
4- Thanh toán trước hàng: N331/C144: 475.000.000 (28.000$)

Tuy nhiên cũng nên xem lại chứng từ ngân hàng coi mở LC bằng chuyển trước TK đô 1122 vào LC hay mua trực tiếp đô của NH đưa thẳng vào LC.
 

lequy_1996

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi chieuhe85 Tháng 12/12 Mở LC , chuyển từ tk Việt sang tk đô 475.000.000, TK đo ghi có 28.000.USDĐến 22/1/09 chuyển trả cho CT Trung Quốc 28.000.USDNhưng kế toán Công ty em chót định khoản là 12/12 trả cho CT Trung Quốc: Nợ: 331:475.000.000Có: 112:475.000.000 các bạn giúp em xử lý nghề vụ này với !Em Thank các bạn nhìu !!!!!!
Đây là do hạch toán tắt đấy em, hạch toán như trên chả sai đâu .Thay vì hạch toánNợ TK 1122Có TK 1121Nợ TK 331CÓ TK 1122Thì kế toán hạch toánNợ TK 331CÓ TK 1121Khỏ sửa
 
Trích:
Nguyên văn bởi vansi200780 Đây là do hạch toán tắt đấy em, hạch toán như trên chả sai đâu .Thay vì hạch toánNợ TK 1122Có TK 1121Nợ TK 331CÓ TK 1122Thì kế toán hạch toánNợ TK 331CÓ TK 1121Khỏ sửa
Hạch tóan như đoạn màu đỏ trên là sai trả toàn bản chất chứ đúng cái gì??? Trong sổ phụ TK 1122 có số trước 475.000.000đ chạy vào, chạy ra đâu??? Tất cả đều phải có nguồn, có ngọn hết nhé. Đã thế, cái khoản trước ngày 12/12 kia vừa thanh toán cho nhà cung cấp đâu, nó vẫn còn nằm trên tài khoản ký quỹ ấy chứ. Cho nên bút toán trên của Van cũng chưa đúng mà phải làm theo trình tự như của Bác Muontennguoi mới đúng.
 

sexx1997

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi mai49kt Thế thì thế nào mới đúng?
Để biết đúng sai thì... chịu khó lần mò từng trang sách lý thuyết để xem lại cũng là để cũng cố kiến thức, sau là xác định được quy trình hạch toán thực tế. Có thế mà cũng lười thì... chịu!
 
Trích:
Nguyên văn bởi letmyha Hạch tóan như đoạn màu đỏ trên là sai trả toàn bản chất chứ đúng cái gì??? Trong sổ phụ TK 1122 có số trước 475.000.000đ chạy vào, chạy ra đâu??? Tất cả đều phải có nguồn, có ngọn hết nhé. Đã thế, cái khoản trước ngày 12/12 kia vừa thanh toán cho nhà cung cấp đâu, nó vẫn còn nằm trên tài khoản ký quỹ ấy chứ. Cho nên bút toán trên của Van cũng chưa đúng mà phải làm theo trình tự như của Bác Muontennguoi mới đúng.
Đoạn màu đỏ là sao chị? Mình lấy 1121 mua đô mà, bỏ vào 1122 đó rồi mới chuyển qua 144 mà (chính xác là vào và ra 1 lần) sao chị lại kiu ngân hàng không phản ánh vào sổ phụ? Vậy nó phản ánh cái gì ở đây?và khoản trước 28.000$ đó ngày 22/11/2009 vừa chuyển trả cho bên TQ rồi.Trình tự của anh Van hay Bác Muontennguoi theo em điều đúng cả. muốn rỏ ràng thì theo Bác muontennguoi còn gọn lẹ thì theo anh Vansy
 

dotavn

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi ngocban Đoạn màu đỏ là sao chị? Mình lấy 1121 mua đô mà, bỏ vào 1122 đó rồi mới chuyển qua 144 mà (chính xác là vào và ra 1 lần) sao chị lại kiu ngân hàng không phản ánh vào sổ phụ? Vậy nó phản ánh cái gì ở đây?và khoản trước 28.000$ đó ngày 22/11/2009 vừa chuyển trả cho bên TQ rồi.Trình tự của anh Van hay Bác Muontennguoi theo em điều đúng cả. muốn rỏ ràng thì theo Bác muontennguoi còn gọn lẹ thì theo anh Vansy
Đọc lại bài cho kỹ hén!Theo bài trả lời của Van sì thì bất thể hiện được cái khoản trước mà em bảo chạy vào chạy ra 1 lần ấy trong sổ sách khi mà trên sổ phụ lại có thể hiện chứ chị có bảo là trong sổ phụ ngân hàng bất thể hiện đâu. Sau câu nói đó chị có đặt 3 cái dấu chấm hỏi (???) to tướng... bất hiểu àh?Khi nào trả trước thì DN mới mất trước ==> phản ánh nghề vụ trả. Chưa trả trước thì trước vẫn cò nằm đấy (ngân hàng giữ hộ) ==> phản ánh nghề vụ ký quỹ.Vậy hạch toán theo bài của Van sì là lẹ hay thiếu dẫn đến sai vấn đề?
 

Siarl

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi letmyha Đọc lại bài cho kỹ hén!Theo bài trả lời của Van sì thì bất thể hiện được cái khoản trước mà em bảo chạy vào chạy ra 1 lần ấy trong sổ sách khi mà trên sổ phụ lại có thể hiện chứ chị có bảo là trong sổ phụ ngân hàng bất thể hiện đâu. Sau câu nói đó chị có đặt 3 cái dấu chấm hỏi (???) to tướng... bất hiểu àh?Khi nào trả trước thì DN mới mất trước ==> phản ánh nghề vụ trả. Chưa trả trước thì trước vẫn cò nằm đấy (ngân hàng giữ hộ) ==> phản ánh nghề vụ ký quỹ.Vậy hạch toán theo bài của Van sì là lẹ hay thiếu dẫn đến sai vấn đề?
ok em hiểu rồi, giờ mí xem kỹ lại, vấn đề vừa ghi nhầm ngày thực tế chuyển tiền. vậy anh sỹ thiếu dẫn đến sai
 
Trích:
Nếu vừa lập BCTC 2008 rồi thì thôi, khỏi chỉnh 2008.Sang 2009 chỉnh lại cho thuận tiện về sau :1- Ghi đỏ bút toán sai năm ngóai: N331/C1121: 475.000.0002- Ghi xanh chuyển trước mua đô : N1122/C1121: 475.000.0003- Ký quỹ mở LC: N144/C1122: 475.000.000 (28.000$)4- Thanh toán trước hàng: N331/C144: 475.000.000 (28.000$)Tuy nhiên cũng nên xem lại chứng từ ngân hàng coi mở LC bằng chuyển trước TK đô 1122 vào LC hay mua trực tiếp đô của NH đưa thẳng vào LC.
Bên em chuyển trước từ tk trước Việt mua đô của NH sau đó chuyển vào tk đô
 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top