Arny

New Member
Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e vừa đạt cọc cho bến bán 30% trước mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e vừa thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán cùng thời chuyển khoản lại cho e 30% trước đặt cọc, e cũng không biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị lũy ý! Thân cả nhà
 

Placido

New Member
Trích: Nguyên văn bởi hleb782 Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e vừa đạt cọc cho bến bán 30% trước mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e vừa thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán cùng thời chuyển khoản lại cho e 30% trước đặt cọc, e cũng không biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị lũy ý! Thân cả nhà Khi đặt cọc ứng trước cho khách hàng thì ghi giảm TK trước mặt.Khi nhận lại cọc bằng chuyển khoản thì ghi tăng TK trước gửi.
 

Dino

New Member
Bạn hạch toán theo 2 bút toán:ứng cho nhà cung cấp:Nợ 331 : 9.000.000Có 111 : 9.000.000Nhà cung cấp trả lại đặt cọc:Nợ 112 : 9.000.000Có 331 : 9.000.000
 

Anton

New Member
Trích: Nguyên văn bởi hleb782 Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e vừa đạt cọc cho bến bán 30% trước mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e vừa thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán cùng thời chuyển khoản lại cho e 30% trước đặt cọc, e cũng không biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị lũy ý! Thân cả nhà Bạn có thể hạch toán trả trước cho người bánKhi trả 30%Nợ 331: 9.000.000Có 111: 9.000.000Khi nhà cung cấp trả lại cọcNợ 121: 9.000.000Có 331: 9.000.000Thân
 

Cory

New Member
Trích: Nguyên văn bởi khoinhat Bạn có thể hạch toán trả trước cho người bánKhi trả 30%Nợ 331: 9.000.000Có 111: 9.000.000Khi nhà cung cấp trả lại cọcNợ 121: 9.000.000Có 331: 9.000.000Thân Thay TK 331 thành TK 3388,theo dõi riêng, phân biệt đặt cọc với ứng trước trước.Nội dung hợp đồng
 

Bertolde

New Member
Trích: Nguyên văn bởi vansi200780 Thay TK 331 thành TK 3388,theo dõi riêng, phân biệt đặt cọc với ứng trước trước.Nội dung hợp đồng Sao lại thay thành 3388 cái đó là phải trả phải nộp khác còn 331 là phải trả khách hàng, khác nhau mà anh .
 

Jorel

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ti_gon Sao lại thay thành 3388 cái đó là phải trả phải nộp khác còn 331 là phải trả khách hàng, khác nhau mà anh . Theo mình vẫn dùng TK331.Khách thì sao?
 

Korbin

New Member
mình cùng ý với tigon.sao lại đưa vào 338 được nhỉ?vẫn định khoản như các khoản ứng trước bình thường thui.nợ 331/có111.khi nhận lại trước thì đk nợ 112/có 331
 

dinhphuonglan

New Member
mình cũng nhất trí với anh vansi200780. Dùng 3388 thay cho 331 se de theo doi hon, cty mình vẫn làm vậy.
 

Raedmund

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Khúc Thụy Du Theo mình vẫn dùng TK331.Khách thì sao? - Trả đặt cọc bằng trước mặtNợ: 331 (Trả cho người bán)Có:111 (Tiền mặt)- Nhận lại đặt cọcNợ: 112 (ngân hàng)Có: 331
 

Dunleigh

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Khúc Thụy Du Theo mình vẫn dùng TK331.Khách thì sao? khi hạch toán $ đặt cọc cho KH la N 331 thì KH trả lại mình dùng hạch toán C 331.mình nghĩ vây
 

Thaddeus

New Member
theo mình thì khi mình ứng trước trước hàng cho người bán thì hạch toánNợ TK 331Có TK 111Khi người bán chuyển khoản hay bắng trước mặt lại số trước mình vừa ứng thì hạch toán:Nợ TK 111,112Có TK 331
 

Luk

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Khúc Thụy Du Theo mình vẫn dùng TK331.Khách thì sao? Chắc chắn là dùng 331 rồi.
 

Jayronn

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Khúc Thụy Du Theo mình vẫn dùng TK331.Khách thì sao? Theo mình thì mình vẫn dùng TK 331, Khuc Thụy Du àh !
 

Jarron

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Khúc Thụy Du Theo mình vẫn dùng TK331.Khách thì sao? betut cũng dùng TK 331
 

Laurenz

New Member
Theo minh thi dung 3386 ký cuoc, ky quy cho cac don vi khac ngắn hạn thay cho 331còn 144- đặt cọc thuong dùng đối với các tổ chức ngân hang , công ty tài chínhCòn 3386 dùng đạt cọc đối với Dn liên quan đến Hợp cùng kinh tế đảm bảo cho HĐ Kinh tế đó dc thực hiện đúng theo nhu da ký kết
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
G Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cao su Sao Vàn Luận văn Kinh tế 0
D Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng Chi nhá Luận văn Kinh tế 0
N Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Vận tải Sao Mai Luận văn Kinh tế 0
K 1. Trường hợp góp vốn kinh doanh bằng đất đai, nhà cửa thì cần những chứng từ gì? Hạch toán ra sao? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
H Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai Tài liệu chưa phân loại 0
O Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao V Tài liệu chưa phân loại 0
N Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao vàn Tài liệu chưa phân loại 0
B Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty Cổ phần Vận tải Sao Mai Tài liệu chưa phân loại 3
N Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng Luận văn Kinh tế 0
S Báo cáo Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cao su Sao Vàng - Chi nhánh Thái Bình Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top