bumbe_nolo

New Member
Trong BCTC:

Phần Tài sản

1. Chỉ tiêu 131 "Phải thu của khách hàng": = tổng số trước khách hàng còn nợ đến 31/12

2.Chỉ tiêu 158 "Tài sản ngắn hạn khác": = Số dư TK 153 (TK 142 không có số dư)

3. Chỉ tiêu 248 "Tài sản dài hạn khác" = số dư TK 242

Phần Nguồn vốn

1. Chỉ tiêu 313 "Người mua trả trước trước" = tổng số trước khách hàng trả trước (khách hàng tạm ứng khi ký HĐ)

2. Chỉ tiêu 314 "Thuế và các khoản phải nộp NN" = số dư TK 333

Mấy chỉ tiêu mình làm như vậy có đúng không các bạn. mình làm theo Q48.Cty mình nhỏ nên sử dụng cũng ít tài khoản.
 

Garron

New Member
mã số 131: căn cứ vào tổng số dư nợ rõ hơn của tk 131

mã 158: căn cứ vào số dư nợ của các tài khoản 1381, 141, 142, 1388

mã 248: căn cứ vào tổng số dư nợ của tk 242, 244

mã 313: căn cứ vào sô dư có 131 , 3387

mã 314: căn cứ là số dư có của tk 333

bạn có thể tham tiềmo trong cuấn "hướng dẫn thực hành chế độ kế toán cho các doanh nghề vừa và nhỏ, cơ sở ngoài công lập" nhà xuất bản tài chính nhé
 

Trích:







Nguyên văn bởi phuoc1811


Cách lập BCTC của bạn theo Quyết định nào vậy???


Cty mình làm theo QĐ48 bạn ạ.

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-


Trích:







Nguyên văn bởi acqui_rx


mã số 131: căn cứ vào tổng số dư nợ rõ hơn của tk 131

mã 158: căn cứ vào số dư nợ của các tài khoản 1381, 141, 142, 1388

mã 248: căn cứ vào tổng số dư nợ của tk 242, 244

mã 313: căn cứ vào sô dư có 131 , 3387

mã 314: căn cứ là số dư có của tk 333

bạn có thể tham tiềmo trong cuấn "hướng dẫn thực hành chế độ kế toán cho các doanh nghề vừa và nhỏ, cơ sở ngoài công lập" nhà xuất bản tài chính nhé


Nếu như acqui nói thì số dư TK 153 mình phải cho vào mục nào?vì khi mua máy tính mình đều hạch toán vào TK 153 và sau đó phân bổ dần.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top