Trong kỳ doanh nghề X phát sinh nghề vụ sau:nghiệp vụ 1: xuất kho giao cho cơ sở lớn lý B một số thành phẩm trị giá thực tế xuất kho la 800000, trị giá chưa thuế la960000, VAT 10%, hoa hồng lớn lý là 5% VAT 10%nghiệp vụ 2: cơ sở lớn lý thanh toán số trước hàng bán lớn lý la 504000( ĐÃ TRỪ HOA HỒNG) các bạn giúp em nghiêp vụ 2 ! thầy giáo em bảo phản ánh doanh thu theo số vừa bán được chứ bất phản ánh là 960000!
 

sieunhann11c

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi loanx26 Trong kỳ doanh nghề X phát sinh nghề vụ sau:nghiệp vụ 1: xuất kho giao cho cơ sở lớn lý B một số thành phẩm trị giá thực tế xuất kho la 800000, trị giá chưa thuế la960000, VAT 10%, hoa hồng lớn lý là 5% VAT 10%nghiệp vụ 2: cơ sở lớn lý thanh toán số trước hàng bán lớn lý la 504000( vừa trừ hoa hồng các bạn giúp em nghiêp vụ 2 ! thầy giáo em bảo phản ánh doanh thu theo số vừa bán được chứ bất phản ánh là 960000!
1/ xuất kho giao cho cơ sở lớn lý BN157 800000C155 8000002/ lớn lý thông báo vừa bán được hàng. thầy giáo bạn nói đúng đó, mình chỉ ghi nhận phần doanh thu theo số vừa bán thui và tính hoa hồng cũng phụ thuộc trên số doanh thu vừa bán được.a/ doanh thuN131 ĐL 528.000C511 504.000/(1+5%) = 480.000C3331 48.000b/ hoa hồng lớn lýN641 480.000*5% = 24.000C131 ĐL 24.000c/ thu tiềnN111,112 504.000C131 ĐL 504.000d/ Giá vốn phần hàng gửi bán vừa bán đượcN632 ....C157 ....
 

Cadarn

New Member
bạn ơi 504000 ( ĐÃ TRƯ HOA HÔNG ĐẠI LÝ) thế doanh thu không phai la 480000 đâu!
 

nguyen_hoang

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi loanx26 bạn ơi 504000 ( ĐÃ TRƯ HOA HÔNG ĐẠI LÝ) thế doanh thu không phai la 480000 đâu!
Oái trời ơi,504.000 đó là số trước DN thực nhận mà bé. 504.000 là vừa trừ hoa hồng 5% rùi. số để ghi nhận doanh thu là 480.000 hiểu ko?vì vậy khi muốn tìm DT để ghi nhận thì sẽ là 504.000 / (1+5%) = 480.000
 

Meldryk

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi loanx26 em hiểu rùi vậy ở đây bác bất định khoản VAT hoa hồng lớn lý 10% ah?
Thường thì phải ĐK hoa hồng trả ĐL VAT là 10% vì khoản hoa hồng được hưởng này sẽ được bên ĐL ghi nhận là doanh thu của họ nên sẽ có VAT đầu ra, vì vậy nên Đk hoa hồng lớn lý có VAT là 10%, mình cũng có làm VAT 10% nhưng lại không khớp với đề bài nên đề bài cho sao thì làm vậy.Mặt khác cũng có thể xảy ra trường hợp Nếu ĐL bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng thì sẽ không có VAT đầu vào 10% và bên ĐL cũng không có VAT đầu ra vì không phát sinh phần thu nhập tăng thêm. Thuế GTGT đánh trên phần thu nhập tăng thêm mà.
 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top