chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By anhkeen
#123644 Theo mình đổi 242 thành 142

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By love_love_love547
By moitinhdau01_boy1407
#123662 cho em hỏi là trong trường hợp Ngày trên hoá đơn là 10/7, nhg ngày 20/7 người bán mới chuyển hoá đơn cho công ty em, và ngày 24/7 thì làm lệnh thanh toán. Vậy có nhất thiết phải hạch toán qua 331 bất hay có thể Ghi có 112 ngày 24/7 luôn, vì trong phần mềm cho khai báo ngày hạch toán và ngày hoá đơn riêng ạ
By lovelyemmy_2308
#123700 Thật ra nếu Cty bạn hoạt động SXKH mà chi phí phát sinh trong kỳ tương đối lớn thì bất cần dk vào 242 đâu, bạn có thể hạch toán vào 142 rồi cuối kỳ kết chuyển vào TK 642, 911 để tính KQKD luôn, miễn là bạn cân đối chi phí QLDN đừng vượt mức quy định là được rôi ( 10% )
By angeloflove3779
#123776 Trích:
Nguyên văn bởi nhienrose mình cũng cùng ý chuyển TK 242 sang TK 142 thì hợp lý hơn
cho mình hỏi chút nữa: tháng 10/2009 cty mình trả trước thuê nhà của 6 tháng tiếp theo, nhưng thời (gian) gian 6 tháng này sẽ từ 11/2009 - 5/2010. Vậy khi nhận Hoá đơn và định khoản mình sẽ phải cho vào TK 242 hay TK 142 vây? mình chưa hiểu rõ mong tất cả người chỉ giúp.+ Nhận Hoá đơn:N 242 (hay 142)N 1331C 331+ Khi thanh toán:N 331C 111/112+ Cuối tháng phân bổ:N 6422 C 242 (hay 142)
By Yves
#123805 Hạch tóan vào 142 bất đúng bạn àh, vì p/s từ thang 10/2009 phân bổ 6 tháng thì đến 03/2010, thì phải hạch toán vào 242. Nếu phân bổ 02 tháng mà vào đúng 12/2009, thì phải sang 01/2010 mới phân bổ hết thì cũng phải hạch toán 242 bạn àh.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online