chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By tamnhintrithuc
#111918 các bạn cho em hỏi một số vấn đề nhé.1. chi phí bảo hành sản phẩm (phần chênh lệch giữa chi phí bảo hành thực tế với phần vừa trích trước) thì đưa vào đâu thì hợp lý ạ?2. phần trước mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành sản phẩm thì được hạch toán vào tk nào?bác Khách nhanh nhanh cho em nhé, gấp lắm rùi...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thientrangtrannguyen
#111932 Trích:
Nguyên văn bởi phuongthu các bạn cho em hỏi một số vấn đề nhé.1. chi phí bảo hành sản phẩm (phần chênh lệch giữa chi phí bảo hành thực tế với phần vừa trích trước) thì đưa vào đâu thì hợp lý ạ?2. phần trước mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành sản phẩm thì được hạch toán vào tk nào?bác Khách nhanh nhanh cho em nhé, gấp lắm rùi...
Trường hợp này mình nghĩ bạn đưa vào 641/642 thì hợp lý hơn để tính vào kết quả kinh doanh trong kỳ .Thừa ra đưa vào TK 711 thì thiếu đưa tương ứng vào TK 821 (chi phí bất thường). hay là đưa vào giá vốn hàng bán (thừa giảm, thiếu tăng) nếu kỳ bảo hành cùng nằm trong niên độ kế toán với kỳ quyết toán công trình, mình nghĩ điều chỉnh qua giá vốn là hợp lý vì đưa vào chi phí 641 hay 642 là bất hợp lý (bảo hành công trình xây dựng). ma sao biết minh vậy!!
Blog Tâm sự:
  • Đồng nghiệp dọa gửi ảnh ngoại tình của tôi cho vợ tôi biết | 01:04 ...
  • Bức thư buồn nhất anh viết cho người mình yêu | 12:05 ...
  • Bạn gái đòi chia tay khi biết tôi có tình cảm với người khác | 01:05 ...
  • Cãi nhau với tôi sau 2 ngày em đã đi lấy chồng | 02:05 ...
  • Tôi yêu chồng nhưng chẳng thể quên con trai của sếp tổng | 01:05 ...
  • Tôi đã tìm được người con gái bị mình hại đời | 01:04 ...
By thanhsonbg_vnn
#111938 Trích:
Nguyên văn bởi HXT86 Trường hợp này mình nghĩ bạn đưa vào 641/642 thì hợp lý hơn để tính vào kết quả kinh doanh trong kỳ .Thừa ra đưa vào TK 711 thì thiếu đưa tương ứng vào TK 821 (chi phí bất thường). hay là đưa vào giá vốn hàng bán (thừa giảm, thiếu tăng) nếu kỳ bảo hành cùng nằm trong niên độ kế toán với kỳ quyết toán công trình, mình nghĩ điều chỉnh qua giá vốn là hợp lý vì đưa vào chi phí 641 hay 642 là bất hợp lý (bảo hành công trình xây dựng). ma sao biết minh vậy!!
thế tóm lại là đưa vào tk nào mới hợp lý? có phải tk 632 là hợp lý nhất không?còn phần mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành công trình nữa?cứu em với... bác Khách ơi!
By queen_love_911
#111960 Trích:
Nguyên văn bởi phuongthu thế tóm lại là đưa vào tk nào mới hợp lý?
có phải tk 632 là hợp lý nhất không?
Hợp lý nhất nếu kỳ bảo hành cùng nằm trong niên độ kế toán với kỳ quyết toán công trình.

Trích:
Nguyên văn bởi phuongthu còn phần mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành công trình nữa?
cứu em với... bác Khách ơi!
Nó nằm ở TK 131.
By loitraitim_lt
#111971 trích trước chi phí bảo hành ghi có tk335khi tính vào chi phí thì cho vào tk 641.phần chênh lệch nếu thực tế > đã tríc thì tiếp tục cho vào tk 641 thực tế < đã trích thì thu về khoản chênh lệch ghi Nợ tk335/có111,...Phần chủ đầu tư giữ lại thì ta chi tiết tk131.
By thien_tinh_nho
#111972 Trích:
Nguyên văn bởi phuongthu các bạn cho em hỏi một số vấn đề nhé.1. chi phí bảo hành sản phẩm (phần chênh lệch giữa chi phí bảo hành thực tế với phần vừa trích trước) thì đưa vào đâu thì hợp lý ạ?2. phần trước mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành sản phẩm thì được hạch toán vào tk nào?bác Khách nhanh nhanh cho em nhé, gấp lắm rùi...
Quyết toán (nhận HĐ): Nợ 241,133/331: 220.000Khi chuyển trước cho nhà thầu: Nợ 331/112: 209.000 (95%)Tiền bảo hành công trình (5%) nó vẫn treo trên TK 331, đến hết thời (gian) hạn bảo hành sẽ chuyển tiếp cho nhà thầu, lúc đó sẽ tất toán TK 331
By ngocminh_dakia001
#112004 phần chênh lệch giữa CP thực tế và chi phí vừa trích trước được phép tính vào chi phí.Bạn cũng theo dõi các chi phí phát như bình thường và khi trả thành thì kết chuyển vào TK 154. Mình nghĩ là hạch taón vào TK 627.Còn phần trước mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành thi bạn ãnn theo dõi qua 131 thôi.
By Chay
#112009 Trích:
Nguyên văn bởi phuongthu các bạn cho em hỏi một số vấn đề nhé.1. chi phí bảo hành sản phẩm (phần chênh lệch giữa chi phí bảo hành thực tế với phần vừa trích trước) thì đưa vào đâu thì hợp lý ạ?2. phần trước mà chủ đầu tư giữ lại để bảo hành sản phẩm thì được hạch toán vào tk nào?bác Khách nhanh nhanh cho em nhé, gấp lắm rùi...
1. Phần chênh lệch đó đưa vào 821.2. Phần trước bảo hành công trình chủ đầu tư giữ lại thì theo dõi trên 131 bình thường.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online